通常情況下,增值稅申報(bào)表由稅控系統(tǒng)自動(dòng)生成,并憑以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)及扣繳相應(yīng)稅款;那么,如題所指差異,應(yīng)以申報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn),對(duì)賬務(wù)處理作相應(yīng)的調(diào)整;一般地,對(duì)應(yīng)科目會(huì)涉及收入科目,對(duì)于該差異可調(diào)整入相應(yīng)的收入科目;請(qǐng)予核實(shí),正確進(jìn)行調(diào)整。
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