結轉的時候:
借:固定資產清理
累計折舊
固定資產減值準備
貸:固定資產
應交稅金
收到款項:
借:銀行存款
或借:營業外支出
貸:固定資產清理
或:營業外收入
滿意的話,請采納一下。謝謝
借:固定資產清理
累計折舊
固定資產減值準備
貸:固定資產
應交稅金
收到款項:
借:銀行存款
或借:營業外支出
貸:固定資產清理
或:營業外收入
滿意的話,請采納一下。謝謝
關于 固定資產報廢怎么做會計分錄,現在拿去報廢,有一張進賬單怎么做會計分錄 的文章是由【谷騏財稅:http://www.htpfdt.cn/news/gsdt/3720.html】整理或轉載,谷騏財稅提供公司注冊、代理記賬、稅務代辦、審計稅籌等專業財稅服務,為您解決代辦各種財稅疑難問題,歡迎您的咨詢!
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