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  • 請問公司賬戶中的錢如何提現(xiàn)或者轉(zhuǎn)入個人賬戶
    請問公司賬戶中的錢如何提現(xiàn)或者轉(zhuǎn)入個人賬戶
    通過支付結(jié)算操作:企業(yè)通過網(wǎng)銀可自行設(shè)置限額,如未曾設(shè)置,默認(rèn)是無限額。另外,由于款項是涉及公轉(zhuǎn)私,在付款之后款項需經(jīng)過人工處理的,銀行會對您款項的用途進(jìn)行審核,通過后款項才
    2023-11-01
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  • 企業(yè)如何提取日常用現(xiàn)金?
    企業(yè)如何提取日常用現(xiàn)金?
    你是問金額數(shù)量是嗎?一般以兩日現(xiàn)金用量為準(zhǔn)。如果取現(xiàn)較方便,盡量少持現(xiàn)金量。
    2023-11-01
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  • 企業(yè)基本戶如何取現(xiàn)
    企業(yè)基本戶如何取現(xiàn)
    1、公司基本賬戶存款可以取現(xiàn)金,一般賬戶存款不能取現(xiàn)金?! ?、取現(xiàn)金時,填寫現(xiàn)金支票就可以取款了?! ?、現(xiàn)金的使用范圍包括: ?。?)職工工資、津貼; ?。?)個人勞務(wù)報酬;  
    2023-11-01
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  • 銀行承兌匯票如何做分錄
    銀行承兌匯票如何做分錄
    出票人賬戶無款或不足支付時,應(yīng)轉(zhuǎn)入該出票人的逾期貸款戶,且每日按萬分之五計收利息。賬戶無款支付的,應(yīng)填制兩聯(lián)特種轉(zhuǎn)賬借方憑證,一種特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證,在“轉(zhuǎn)賬原因&rdqu
    2023-11-01
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  • 銀行承兌匯票的分錄
    銀行承兌匯票的分錄
    1、轉(zhuǎn)交保證金戶,借記其他貨幣資金140貸記銀行存款140開出承兌,不用做賬務(wù)處理;2、用承兌支付貨款借記原材料等200貸記應(yīng)付票據(jù)2003、承兌到期,續(xù)存60萬,借記銀行存款60貸記現(xiàn)金6
    2023-11-01
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  • 收到投資款是銀行承兌匯票時,該如何做會計分錄?
    收到投資款是銀行承兌匯票時,該如何做會計分錄?
    收到投資款者是一張銀行承兌匯票,200萬借:應(yīng)收票據(jù)200貸:實收資本200用該匯票背書轉(zhuǎn)讓購買產(chǎn)品:借:應(yīng)付賬款200貸:應(yīng)收票據(jù)200收到原材料或商品時:借:原材料、庫存商品應(yīng)交稅金--應(yīng)
    2023-11-01
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  • 銀行承兌匯票怎么做會計分錄啊
    銀行承兌匯票怎么做會計分錄啊
    1)辦理承兌,分錄:借:其他貨幣資金-保證金100萬貸:銀行存款100萬2)以承兌支付貨款或預(yù)付貨款時(1借:預(yù)付賬款--**公司200萬貸:應(yīng)付票據(jù)200萬3)票據(jù)到期,保證金轉(zhuǎn)回,同時結(jié)算還有保證金利
    2023-11-01
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  • 辦理銀行承兌匯票的會計分錄
    辦理銀行承兌匯票的會計分錄
    你去辦理銀行承兌票時,要付保證金的,會計分錄是借:其他貨幣資金---銀行承兌匯票保證金財務(wù)費用--手續(xù)、工本費貸:銀行存款用銀行承兌匯票還應(yīng)付賬款時。借:應(yīng)付賬款貸:應(yīng)付票據(jù)--
    2023-11-01
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  • 銀行承兌匯票如何做賬
    銀行承兌匯票如何做賬
    你方收到銀行承兌匯票時的賬務(wù)處理:1、收到時:借:應(yīng)收票據(jù)貸:應(yīng)收賬款(或主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅)2、票據(jù)到期承兌:借:銀行存款貸:應(yīng)收票據(jù)3、未到期貼現(xiàn)借:銀行存款
    2023-11-01
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  • 員工離職時扣工作服費用,在計算個人所得稅時,能不能扣除呢
    員工離職時扣工作服費用,在計算個人所得稅時,能不能扣除呢
    這個不能扣除的。不在扣除范圍。。供參考。。
    2023-11-01
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  • 您好,請問員工的工作服飾費用可否進(jìn)行稅前扣除?
    您好,請問員工的工作服飾費用可否進(jìn)行稅前扣除?
    《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第34號,以下簡稱34號公告)第二條規(guī)定,企業(yè)根據(jù)其工作性質(zhì)和特點,由企業(yè)統(tǒng)一制作并要求員工工作時統(tǒng)一著裝
    2023-11-01
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  • 企業(yè)員工服飾費用支出如何在企業(yè)所得稅前扣除?謝謝
    企業(yè)員工服飾費用支出如何在企業(yè)所得稅前扣除?謝謝
    根據(jù)國家稅務(wù)總局2011年第34號公告第二條規(guī)定:企業(yè)根據(jù)其工作性質(zhì)和特點,由企業(yè)統(tǒng)一制作并要求員工工作時統(tǒng)一著裝所發(fā)生的工作服飾費用,根據(jù)《實施條例》第二十七條的規(guī)定,可以
    2023-11-01
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  • 請問,工作服和餐費這樣的情況可以在計算個人所得稅稅前扣除嗎?
    請問,工作服和餐費這樣的情況可以在計算個人所得稅稅前扣除嗎?
    計算個人所得稅應(yīng)按4000元計。向員工扣工作餐費用,是屬于應(yīng)由個人負(fù)擔(dān)的部分,不得在個人所得稅前扣除。扣除工作服的費用,道理同上,也不得在個人所得稅前扣除。
    2023-11-01
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  • 工作服增值稅可否抵扣???
    工作服增值稅可否抵扣???
    國家稅務(wù)總局公告2011年第34號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》二、關(guān)于企業(yè)員工服飾費用支出扣除問題:企業(yè)根據(jù)其工作性質(zhì)和特點,由企業(yè)統(tǒng)一制作并要求員工工作時統(tǒng)一著裝所
    2023-11-01
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  • 企業(yè)員工服飾費用支出是否可以扣除?
    企業(yè)員工服飾費用支出是否可以扣除?
    企業(yè)根據(jù)其工作性質(zhì)和特點,由企業(yè)統(tǒng)一制作并要求員工工作時統(tǒng)一著裝所發(fā)生的工作服飾費用,可以作為企業(yè)合理的支出給予稅前扣除。
    2023-11-01
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  • 給員工做的工作服,不收取員工費用,計入什么科目
    給員工做的工作服,不收取員工費用,計入什么科目
    1、購入工作服時,可以先計入待攤費用科目,然后按部門領(lǐng)用攤銷核算。(1)購入時借:待攤費用--工作服貸:銀行存款(或現(xiàn)金)(2)領(lǐng)用時借:管理費用--勞動保護(hù)費(管理部門人員工作服)借:營業(yè)費用-
    2023-11-01
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  • 公司給員工制工作服,如果之后員工工作滿一年,費用由公司出,不滿一年費用由員工出。這個怎么做賬
    公司給員工制工作服,如果之后員工工作滿一年,費用由公司出,不滿一年費用由員工出。這個怎么做賬
    工作服收費就屬于其他業(yè)務(wù)收入,不收費就屬于勞保費用;即使體現(xiàn)在工資表上也會讓調(diào)整的,因為公司購買時有進(jìn)項稅抵扣了,收費時就得做銷售收入和銷項稅;為了避免交稅,就不要做賬工資
    2023-11-01
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  • 公司出錢給員工購買服裝員工服裝費用從工資扣除管理人員不扣如何做會計分錄處理
    公司出錢給員工購買服裝員工服裝費用從工資扣除管理人員不扣如何做會計分錄處理
    員工的服裝費應(yīng)計入職工福利,發(fā)放時,按需要扣費用的人數(shù)計算出需扣多少,借:其他應(yīng)收款--職工服裝費按管理人員計算出不需要扣的金額, 借:職工薪酬--職工福利按全部金額, 貸:銀
    2023-11-01
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  • 公司發(fā)放廠服,費用先從員工工資中扣出,工作滿一年后,再從工資中返還,請教分錄應(yīng)怎樣做?
    公司發(fā)放廠服,費用先從員工工資中扣出,工作滿一年后,再從工資中返還,請教分錄應(yīng)怎樣做?
    計提時:借:管理費用/生產(chǎn)成本/制造費用貸:應(yīng)付職工薪酬發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款其他應(yīng)付款——A返還時:借:其他應(yīng)付款---A貸:銀行存款/現(xiàn)金
    2023-11-01
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  • 會計分錄問題
    會計分錄問題
    “公司付一半費用630,另一半費用從員工工資里扣除,工作滿一年后退回給員工”,實際上這筆費用還是公司出的。 1。 購進(jìn)時: 借:管理費用----勞動保護(hù)費1260 貸:
    2023-11-01
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  • 公司給員工訂做的工作服計入管理/銷售費用嗎?二級科目怎么設(shè)?
    公司給員工訂做的工作服計入管理/銷售費用嗎?二級科目怎么設(shè)?
    工作服計入管理費用,不計入福利費。未滿一年離職就是扣錢那幾沖管理費借:現(xiàn)金貸:管理費用
    2023-11-01
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  • 免稅企業(yè)如何填報增值稅納稅申報表
    免稅企業(yè)如何填報增值稅納稅申報表
    表里該填的都要填上,免稅貨物銷售額不包括(17%的銷項稅額),記得在減免稅額處全額填上稅,
    2023-11-01
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  • 一般納稅人增值稅免稅怎樣填增值稅報表
    一般納稅人增值稅免稅怎樣填增值稅報表
    1、企業(yè)發(fā)生免稅銷售收入,應(yīng)在增值稅納稅申報表主表的第8-10行(免稅貨物及勞務(wù)銷售額)填列申報。    
    2、銷售額應(yīng)換算為不含稅收入填報。(免稅不等于不征稅,是有稅款的,只是
    2023-11-01
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  • 免稅企業(yè)增值稅納稅申報表怎樣填寫
    免稅企業(yè)增值稅納稅申報表怎樣填寫
    符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額,應(yīng)填入《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”。個體工商戶和其他個人不填寫本欄次。符合小
    2023-11-01
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  • 增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填寫
    增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填寫
    1   解決方法:一般是由于納稅人《增值稅減免稅申報明細(xì)表》沒填造成。該表供當(dāng)期有減免稅的納稅人填報,簡單點說,主表第8欄或第23欄有值,則需填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》
    2023-11-01
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